Resumen
Este artículo es el resultado de una investigación de tipo descriptiva-exploratoria, en la que se llevó a cabo un estudio de caso a una empresa familiar del sector de la construcción de la ciudad de Bogotá durante los años 2015-2016. Dentro de los hallazgos encontrados se evidenció la inexistencia de procedimientos escritos y claros, la falta de formalidad y organización necesarias que permitan la óptima utilización de los recursos de la compañía asegurando así su continuidad en el mercado. Esta investigación se realizó con el fin de determinar la importancia que tiene el control interno en el logro de los objetivos del departamento de compras de la compañía y presentar los lineamientos de un sistema de control interno adecuado utilizando como referencia el modelo Committe Of Sponsoring Organizations, COSO. La investigación se realizó a partir del análisis de la información y los datos previamente recolectados del departamento de compras y de la empresa en general; a través de encuestas, entrevistas y elaboración de la matriz estratégica de diagnóstico FODA se evaluó la vigencia, eficiencia y asertividad de las políticas y controles existentes para el departamento de compras
Resumen en lengua extranjera 1
This article is the result of an investigation of descriptive-exploratory type which was conducted through a case study of a family company in the construction sector of Bogotá city during the 2015-2016 years. Research results shows the absence of written and clear procedures and a formality organization which is necessary to enable optimal utilization of company resources ensuring its continuity in the market. This research was conducted in order to determine the importance of internal control in achieving the objectives of the purchasing department of the company and to present the outlines of a proper internal control system using as reference the Committe Of Sponsoring Organizations, COSO model. The research was based on the analysis of previously collected information into the purchasing department and company data in general; through surveys, interviews and elaboration of the SWOT matrix the effectiveness, efficiency and assertiveness of existing policies and controls for the purchasing department was evaluated
Palabras clave
Sistema de control interno, Departamento de compras, Empresa familiar, Modelo COSO, Internal control system, Purchasing department, Family business, COSO model, Industria de la construcción, Administración de materiales, Control de inventarios, Construction industry, Materials management, Inventory control
Tipo de documento
Trabajo de grado - Pregrado
Licencia Creative Commons
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Fecha de elaboración
1-1-2016
Programa académico
Contaduría Pública
Facultad
Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS
Citación recomendada
Díaz Jara, E. M., & Jiménez Quevedo, J. M. (2016). Propuesta del sistema interno para el departamento de compras de empresa familiar Gradeco Construcciones. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica/609
Publisher
Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS. Contaduría Pública